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2017年日博365怎么样预算公开
发布时间:2017-02-07 09:17:35   |   管理员:admin
2017年日博365怎么样预算公开
 
一、单位基本情况
(一)单位机构设置、职能
日博365怎么样机关内设5个职能科(室)和洛阳市农机安全监理所、洛阳市农业机械化技术推广站、洛阳市农业机械职业技能和产品质量鉴定站3个归口预算管理单位。主要职责是:1、贯彻执行国家、省政府有关农业机械化工作的方针政策、法律法规及管理办法;研究拟定我市农机管理工作的法规及实施细则,经批准后监督执行。2、研究拟定全市农业机械化、设施农业机械、农用航空业务的发展战略、中长期规划;指导农业机械结构调整,引导农业机械产品结构调整。规划并组织实施农业产业化、农业开发、生态环境建设和基础设施建设中的农机化项目。3、研究提出农业机械化的重大技术措施,组织农业机械化重点科技攻关、关键机具设备开发、技术推广项目的论证、立项、实施及监督管理工作。4、负责农业机械安全生产;组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术注册、检验、发放牌证;负责农业机械管理和驾驶操作人员的考试、考核发证工作。5、负责拖拉机驾驶培训学校、驾驶培训班的资格管理。负责农民农机职业技能培训及鉴定工作。6、组织实施农机产品试验鉴定、质量检验、认证管理工作。7、指导基层农机服务体系建设;组织协调农业机械化生产、农机抗灾救灾工作;规划、规范指导农机作业市场。8、指导农业机械供应和使用维修管理工作,制定管理规范和技术措施,并监督实施。9、协调农机用油的供应和市场监督工作,指导农机节油工作;研究制定农用柴油和救灾柴油补贴资金的分配方案,并对使用情况进行监督管理。10、管理农业机械化事业的各项资金;组织农业机械化项目实施的监督、管理工作;负责农业机械化统计工作;指导农业机械化管理系统信息网络建设。11、负责农机行业对外经济技术交流合作。12、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。13、承办市政府交办的其他工作。
(二)人员构成情况
日博365怎么样机关及归口预算单位人员共有编制69人,其中行政编制40人,事业编制29人;在职职工62人,离退休人员51人。
(三)预算年度主要工作任务
确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施,推动全市农业机械化综合水平持续提升,认真落实农机购置补贴政策,扎实做好农机安全生产工作,着力提升农机化水平,全面推动我市农机化的快速健康发展。
二、收入预算说明
2017年收入预算1227.55万元,其中:财政一般拨款1157.55万元,上级提前告知转移支付70万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算1227.55万元,其中财政一般拨款1157.55万元,上级提前告知转移支付70万元(此项支出为省级财政资金直拨县里)。
2017年支出预算按用途划分:工资福利支出590.32万元,占48.09%;商品和服务支出92.85万元,占7.56%;对个人和家庭的补助103.34万元,占8.42%;项目支出441.04万元,占35.93%。
2017年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出590.32万元,占51%;商品和服务支出92.85万元,占8.02%;对个人和家庭的补助103.34万元,占8.93%;项目支出371.04万元,占32.05%。主要项目是:秸秆还田及综合综合利用机械累加补贴、农机化示范演示、农机科技转化与推广服务等。
2017年财政拨款支出按经济分类科目划分为:工资福利支出590.32万元、对家庭和个人的补助103.34万元、商品服务支出92.85万元、其他资本性支出371.04万元。
2017年行政经费预算安排786.51万元,主要保障机关人员工资发放、离退休人员离退休费发放、机构正常运转及正常履职需要。
  2017年支出预算1227.55万元,2016年支出预算1372.73万元,2017年比2016年减少145.18,收支变化情况主要为上级转移支付2017年比2016年减少92万元。
    机关运行经费预算34.8万元,主要为维持机构正常运转公用经费支出,主要支出方向为办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费等。
    政府性基金预算支出为零,故其表格为零。
    2017年市级财政拨款安排的“三公”经费预算情况:2017年市级部门预算,财政拨款安排的“三公”经费预算为14.44万元,比上年“三公”经费预算减少0.9万元,下降6%,主要是公务接待费减少。2017年“三公”经费支出预算不超过支出控制数。
 
名词解释
 
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××厅(局)用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障××厅(局)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指××厅(局)机关及所属二级单位的项目支出。
(三)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
 
附表:部门公开2017年汇总表
 
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